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簡述:!
現(xiàn)在的內(nèi)部審計意見從最初的事后審計發(fā)展成現(xiàn)在的過程審計和預(yù)警審計了:
1、公司的內(nèi)部控制執(zhí)行情況
2、公司的財務(wù)會計是否健全
3、公司的規(guī)章制度是否健全
4、合同,文件,財務(wù)報銷 , 審批是否符合公司的規(guī)定
【審計公司審計哪些內(nèi)容 審計公司審計哪些內(nèi)容可以做】5、專項審計,如某個項目,某個部門等

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