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無(wú)錫增值稅留抵退稅網(wǎng)上辦理入口+流程


無(wú)錫增值稅留抵退稅網(wǎng)上辦理入口+流程


無(wú)錫增值稅留抵退稅網(wǎng)上辦理
1、登陸江蘇省電子稅務(wù)局,網(wǎng)址:https://etax.jiangsu.chinatax.gov.cn/
2、點(diǎn)擊“我要辦稅”,選擇“一般退(抵)稅管理”,在展開菜單欄中選擇“增值稅制度性留抵退稅”功能 。
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3、在業(yè)務(wù)功能中點(diǎn)擊“增值稅期末留抵退稅申請(qǐng)表”進(jìn)入申請(qǐng)頁(yè)面 。
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4、系統(tǒng)彈出提示,選擇“我已知曉上述法律責(zé)任,選擇系統(tǒng)為我預(yù)填數(shù)據(jù)”,然后點(diǎn)擊確定 。
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5、填寫《增值稅期末留抵退稅申請(qǐng)表》和《企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況》 。
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(1)退稅企業(yè)類型:根據(jù)實(shí)際情況,可在下拉菜單欄中選擇 。
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(2)填入營(yíng)業(yè)收入和資產(chǎn)總額后,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)跳出企業(yè)劃型,無(wú)需自己選擇 。
a.資產(chǎn)總額指標(biāo)按照納稅人上一會(huì)計(jì)年度年末值確定 。
b.營(yíng)業(yè)收入指標(biāo)按照納稅人上一會(huì)計(jì)年度增值稅銷售額確定;不滿一個(gè)會(huì)計(jì)年度的,按照以下公式計(jì)算:
增值稅銷售額(年)=上一會(huì)計(jì)年度企業(yè)實(shí)際存續(xù)期間增值稅銷售額/企業(yè)實(shí)際存續(xù)月數(shù)×12
增值稅銷售額包括納稅申報(bào)銷售額、稽查查補(bǔ)銷售額、納稅評(píng)估調(diào)整銷售額 。適用增值稅差額征稅政策的,以差額后的銷售額確定 。
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(3)選擇申請(qǐng)退還項(xiàng)目:可選擇存量留抵稅額或增量留抵稅額 。
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獲得一次性存量留抵退稅前,增量留抵稅額為當(dāng)期期末留抵稅額與2019年3月31日相比新增加的留底稅額;獲得一次性存量留抵退稅后,增量留抵稅額為當(dāng)期期末留抵稅額 。
獲得一次性存量留抵退稅前,存量留抵稅額為“當(dāng)期期末留抵稅額”與“2019年3月31日期末留抵稅額”孰小值;獲得一次性存量留抵退稅后,存量留抵稅額為零 。
(4)補(bǔ)充填寫完整企業(yè)基本信息 。
6、以下3條內(nèi)容,根據(jù)實(shí)際情況選擇“是”或者“否” 。
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適用公告政策的納稅人需同時(shí)符合上述三項(xiàng)條件 。
7、選擇是否為出口貨物勞務(wù)、發(fā)生應(yīng)稅行為,適用免抵退稅辦法 。并如實(shí)填寫本期已申報(bào)免抵退稅應(yīng)退稅額 。
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8、如實(shí)填寫下列四行數(shù)據(jù),系統(tǒng)預(yù)填的數(shù)據(jù)不一定準(zhǔn)確,請(qǐng)仔細(xì)核對(duì)并準(zhǔn)確填寫 。
(1)2019年4月至申請(qǐng)退稅前一稅款所屬期已抵扣的增值稅專用發(fā)票(含帶有“增值稅專用發(fā)票”字樣全面數(shù)字化的電子發(fā)票、稅控機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票)、收費(fèi)公路通行費(fèi)增值稅電子普通發(fā)票注明的增值稅額 。
(2)2019年4月至申請(qǐng)退稅前一稅款所屬期已抵扣的海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書注明的增值稅額 。
(3)2019年4月至申請(qǐng)退稅前一稅款所屬期已抵扣的解繳稅款完稅憑證注明的增值稅額 。
(4)2019年4月至申請(qǐng)退稅前一稅款所屬期全部已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 。

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