【銷項稅額和進項稅額怎么抵扣,進項稅額和銷項稅額怎么抵扣】增值稅進項稅額可以抵扣銷項稅額什么意思?可以形象的解釋下嗎?
一般納稅人增值稅貨物的稅率為13% 。比如你買了1000元的貨物甲,取得一張增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上購貨金額1000元,稅額130元,這130元就是進項稅額 。購貨物甲時需付款1130元,這1130元中既有購貨額1000元,又有進項稅額130元假如你將這1000元的貨物甲加工后成為貨物乙后賣出,收到貨款1356元,其中貨物乙的銷售額1200元,稅額156元(1200*13%) 。
這156元就是銷項稅額 。你開出發(fā)票時,銷售額1200元,銷項稅額156元 。計算應(yīng)納增值稅額時,進項稅額可以抵減銷項稅額,抵減后的余額為應(yīng)納稅額 。增值稅納稅額=銷項稅額-進項稅額=156元-130元=26元 。這就是進項稅額130元抵減了銷項稅額后,發(fā)生的應(yīng)納稅額26元 。如果沒有進項稅額130元,得納156元的稅 。
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