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公司報銷,公司的支出費用怎樣報銷

1,公司的支出費用怎樣報銷 費用報銷的一般流程:報銷人整理報銷單據(jù)并填寫對應(yīng)費用報銷單→ 須辦理申請或出入庫手續(xù)的應(yīng)附批準后的申請單或出入庫單→部門經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部門復核→總經(jīng)理審批→到出納處報銷 。費用報銷的一般規(guī)定(一) 報銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù)(相關(guān)規(guī)定見發(fā)票管理制 度),且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名 。(二) 填寫報銷單應(yīng)注意:根據(jù)費用性質(zhì)填寫對應(yīng)單據(jù);嚴格按單據(jù)要求項目認真寫,注明附件張數(shù);金額大小寫須完全一致(不得涂改);簡述費用內(nèi)容或事由 。(三) 按規(guī)定的審批程序報批 。(四) 報銷5000元以上需提前一天通知財務(wù)部以便備款 。【公司報銷,公司的支出費用怎樣報銷】

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2,公司報銷制度及報銷流程企業(yè)費用報銷制度:1、日常費用指日常發(fā)生的、經(jīng)常性的、金額較小的費用類(不含貨款、加工費、工資),該類費用報銷時,一律使用“費用報銷單”進行報銷;2、“費用報銷單”后附發(fā)票(收據(jù))、入庫單、請購單(申請單)、送貨單(此單在購材料、辦公用品、物料消耗品時提供);3、“費用報銷單”和附件內(nèi)容、大小寫金額必須一致,如有不一致者,按最小金額報銷;4、附件一律用膠水粘貼在“費用報銷單”后面,并保證正面朝上,不得倒置;企業(yè)費用報銷報銷流程:①、費用報銷者自行將報銷附件粘貼于“費用報銷單”后,并按“費用報銷單”上內(nèi)容填寫完整并在報銷人處簽字;②、報銷單送本部門負責人復核并簽字;③、報銷人送報銷單至財務(wù)部,由會計審核;④、經(jīng)審核無誤的“費用報銷單”送呈總經(jīng)理審批;⑤、出納根據(jù)總經(jīng)理審批后的報銷單支付款項或結(jié)清借款 。《公司財務(wù)費用報銷管理制度流程》第四條借款管理規(guī)定(一)員工因公借款:借款人員憑審批后的《借款條》按批準額度辦理借款,辦理完畢1個月內(nèi)辦理銷帳手續(xù) 。(二)其他臨時借款:如業(yè)務(wù)費、周轉(zhuǎn)金等,借款人員應(yīng)及時報賬,除周轉(zhuǎn)金外其他借款原則上不允許跨月借支 。(三)各項借款金額超過5000元應(yīng)提前一天通知財務(wù)部備款 。(四)借款銷賬規(guī)定:借款銷賬時應(yīng)以借款申請單為依據(jù),據(jù)實報銷,多退少補 。(五)借款未還者原則上不得再次借款,逾期未還者轉(zhuǎn)為個人借款從工資中扣回 。
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3,公司報銷要多久法律分析:每家公司的制度不一樣,一般公司的流程都是2天~5天 。法律依據(jù):《費用報銷制度》第十條 辦公費報銷 行政部負責辦公用品統(tǒng)一采購,填寫購買辦公用品借款單,后附“辦公用品請購單”,執(zhí)行公司借款流程 。行政部采購專員在借款之后3個工作日內(nèi),必須采購完成并辦理報銷事宜,執(zhí)行公司費用報銷流程 。第十七條 為了方便員工費用報銷,財務(wù)部將報銷時間具體安排如下:各公司財務(wù)部根據(jù)實際情況在每星期集中定時進行財務(wù)報銷 。借款不受以上的時間限制,可隨時辦理 。
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4,公司報賬 需要些什么 有什么流程向稅務(wù)局報賬要怎么做求指點公司內(nèi)部報賬的流程以下:1、對原始單據(jù)依照財務(wù)科目設(shè)置進行公道分類 。2、對各類單據(jù)進行分類粘貼 。3、經(jīng)辦人每張原始單據(jù)后面簽字 。4、附單據(jù)審批單并填寫報銷金額,然后在審批單經(jīng)辦人處簽字5、找部門負責人簽字、6、找分管副總簽字,7、財務(wù)處長簽字審核 。7、財務(wù)副總簽字審核 。8、總經(jīng)理簽批 。9、到財務(wù)查賬、財務(wù)再審核后報賬 。向稅務(wù)局作的應(yīng)當是企業(yè)申報、納稅、提交資料等,企業(yè)不需要向稅務(wù)局報賬,每個月根據(jù)財務(wù)核算數(shù)據(jù)填制申報表,上傳財務(wù)報表、申報稅金、繳納稅款,取稅收繳款書,這是企業(yè)對稅務(wù)的每個月工作內(nèi)容 ?,F(xiàn)在都告知,而且態(tài)度都很好,別著急,剛參加工作的都覺得沒有頭緒,只要你開始工作了漸漸就都清楚了,不會就問公司報帳需要真實合法有效的單據(jù),規(guī)范的1般流程是報銷人先填好報銷報告單(附有效單據(jù)),然后拿到負責審核單據(jù)的會計(或指定人)審核無誤后簽字,再經(jīng)過有關(guān)負責人簽字同意報銷,最后到出納處報銷 。5,公司報銷制度及報銷流程是怎樣的第一條:為了嚴格公司管理制度,合理控制公司經(jīng)營費用,根據(jù)公司經(jīng)營活動的特點,特制訂制度 。第二條:費用報銷的控制原則:計劃管理、分級負責、層層把關(guān) 。由各部門經(jīng)理負責本部門人員費用報銷的實質(zhì)性、合理性的一級審查;由財務(wù)經(jīng)理對報銷票據(jù)的合法性進行二級審查;由總經(jīng)理進行最后的審核批準 。第三條:費用的控制實行計劃管理,由需要支付費用的部門或個人先行填寫“借款單”,列明:費用的性質(zhì)、費用的用途、費用的預(yù)計金額、款項支付預(yù)計時間等要素,先報部門經(jīng)理審批同意后,報總經(jīng)理審批,待取得總經(jīng)理簽署同意的“借款單”后方能執(zhí)行 。第四條:費用發(fā)生過程中,原則上必需由兩人或兩人以上同時參與或執(zhí)行,并互相監(jiān)督和共同承兌相關(guān)責任 。第五條:費用發(fā)生過程中,當事人應(yīng)充分取得費用的相關(guān)單據(jù),如:合約或協(xié)議、合法的票據(jù)等,如因未能取得合法(被稅務(wù)機關(guān)認可)的票據(jù)而遭受財務(wù)經(jīng)理剔除的部分支出,公司原則上不予以承擔,由當事人自行負責 。第六條:費用發(fā)生完畢后,當事人應(yīng)及時將收集到的費用單據(jù)加以整理歸類,采用公司統(tǒng)一印制的“費用報銷單”規(guī)范粘貼,粘貼過程中應(yīng)區(qū)別費用性質(zhì)(如:交通費、住宿費、餐飲費、招待費、辦公費等)分類粘貼,便于歸類計算和整理 。第七條:當事人在填寫“費用報銷單”時,應(yīng)遵照“實事求是、準確無誤”的原則,將費用的發(fā)生原因、發(fā)生金額、發(fā)生時間等要素填寫齊全,并簽署自己的名字,交共同參與的人員復查,并請其在證明人一欄上簽署其姓名 ?!百M用報銷單”的填寫一律不允許涂改,尤其是費用金額,并要保證費用金額的大、小寫必須一致,否則無效 。第八條:當事人應(yīng)將填寫完整、附件齊全的“費用報銷單”和已經(jīng)審批過的“用款申請單”一起送交本部門經(jīng)理進行審批,部門經(jīng)理應(yīng)重點對費用發(fā)生的真實性、費用預(yù)算金額與實際金額的差異合理性進行審查,部門經(jīng)理審查無異議后,應(yīng)在“費用報銷單”部門經(jīng)理一欄簽署審批意見并簽署部門經(jīng)理的名字 。第九條:當事人將取得經(jīng)過本部門經(jīng)理審批簽署后的“費用報銷單”以及原審批的“借款單”送交財務(wù)經(jīng)理進行審核,財務(wù)經(jīng)理應(yīng)重點對“費用報銷單”后所附的原始發(fā)票和單據(jù)進行合法性審查,對費用金額的計算進行復核稽查 。財務(wù)經(jīng)理審查無異議后,應(yīng)在“費用報銷單”財務(wù)部門一欄簽署審批意見并簽署財務(wù)經(jīng)理的名字 。第十條:當事人將取得本部門經(jīng)理、財務(wù)部門經(jīng)理審核簽署后的“費用報銷單”以及原審批的“借款單”一起,通過公司內(nèi)部單據(jù)傳遞程序報送到公司總經(jīng)理處,由總經(jīng)理進行最后的審查和審批 ??偨?jīng)理一般僅從“費用報銷單”的形式要素上進行審查,看報銷審批程序和相關(guān)人員的簽字是否齊全、字跡是否真實 ??偨?jīng)理審查無異議后,在“費用報銷單”總經(jīng)理一欄簽署審批意見并簽名 。第十一條:當事人取得審批齊全的“費用報銷單”以及“借款單”后,應(yīng)在3天之內(nèi)送交財務(wù)部門的出納員手上領(lǐng)取資金,出納人員應(yīng)對“費用報銷單”進行審核,重點看報銷單是否有涂改、費用的計算是否正確、后附的發(fā)票是否齊全合法,審批手續(xù)是否齊備 。出納人員在審核無誤后方能付款 。二、公司差旅費報銷制度1、差旅費差旅費是指出差期間因辦理公務(wù)而產(chǎn)生的交通費、住宿費和公雜費等各項費用 。差旅費是行政事業(yè)單位和企業(yè)的一項重要的經(jīng)常性支出項目 。2、公司差旅費報銷制度公司差旅費報銷規(guī)定第一條 為了規(guī)范公司費用管理,在保證員工出差有個良好工作條件的前提下,節(jié)約開支,降低成本,特制定本規(guī)定 。第二條公差類型分為以下四類:(一)與公司生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的商務(wù)活動;(二)公司批準參加的與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的各類會議、培訓等;(三)其他經(jīng)過公司批準的公務(wù)活動;(四)因公出國的費用,按照國家和集團公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行 。第三條員工出差前必須填寫出差報告,寫明出差事由、主要地點、路線、時間和往返的交通工具,經(jīng)本部門負責人、財務(wù)部負責人、主管領(lǐng)導簽批后,作為借款和報銷依據(jù) 。外出參加培訓需到人力資源部進行審核,并持經(jīng)審核的外出培訓審批單方可到財務(wù)部辦理借款手續(xù) 。第四條員工預(yù)借的差旅費,必須及時報銷,出差返回后15個工作日內(nèi)報銷,不得拖欠,逾期不報的從下月工資中扣回,原借款未報銷的,不得再次借款 。三、公司報銷的費用怎么發(fā)1、費用報銷人報銷申請(填制費用報銷單) 。2、報銷人部門負責人(或上級主管)確認簽字 。3、財務(wù)主管審核(單據(jù)、數(shù)據(jù)等方面要求) 。4、公司總經(jīng)理(或委托授權(quán)人)審批(側(cè)重真實、合理性等方面負全責) 。5、出納復核并履行付款 。6,公司醫(yī)療保險怎么報銷 公司醫(yī)療保險怎么報銷公司職工參加醫(yī)療保險后,醫(yī)保中心會為職工辦理一張醫(yī)???,職工在醫(yī)院門診治療、購藥,可憑借醫(yī)??ㄖ苯訄箐N相關(guān)醫(yī)療費用,超出醫(yī)??ㄒ酝獾馁M用需個人承擔 。公司醫(yī)療保險報銷材料1、身份證或社會保障卡的原件;2、定點醫(yī)療機構(gòu)??漆t(yī)生開具的疾病診斷證明書原件;3、門診病歷、檢查、檢驗結(jié)果報告單等就醫(yī)資料原件;4、財政、稅務(wù)統(tǒng)一醫(yī)療機構(gòu)門診收費收據(jù)原件;5、醫(yī)院**打印的門診費用明細清單或醫(yī)生開具處方的付方原件;6、定點藥店:稅務(wù)商品銷售統(tǒng)一發(fā)票及**打印清單原件;7、如果是代人辦理則需要提供代辦人身份證原件 。公司醫(yī)療保險起付標準一、職工醫(yī)療保險住院起付標準:三級含三級以上醫(yī)院:700元一年內(nèi)多次住院起付依次為500元、400元、300元 。二級含二級??漆t(yī)院:600元一年內(nèi)多次住院起付依次為400元、300元、200元 。一級含以下醫(yī)院:500元一年內(nèi)多次住院起付依次為300元、200元、100元 。二、職工醫(yī)療保險統(tǒng)籌支付比例在起付線以上最高支付限額以下,甲類及普通診療費在職職工支付為85%退休人員支付:90% 。乙類藥品支付75%高精尖支付70% 。三、職工醫(yī)療保險大病起付標準職工醫(yī)療保險慢病和特殊疾病、重大疾病,年度內(nèi)起付標準為700元 。甲類及普通診療支付80%,乙類為75%高精尖為70% 。最高支付限額:為5萬元(包括住院+門診慢病+特殊疾病+重大疾病)公司醫(yī)療保險報銷比例一、門診醫(yī)療保險報銷比例二、住院醫(yī)療保險報銷比例農(nóng)村醫(yī)療保險報銷必須到指定醫(yī)療機構(gòu)就醫(yī),就可以享受報銷.農(nóng)村合作醫(yī)療保險是當年購買,次年生效享受報銷待遇,其最低檔費用為20元/年/人. 合作醫(yī)療保險報銷,需要到當?shù)睾献麽t(yī)療管理機構(gòu)或指定醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)保結(jié)帳窗口報銷 。其手續(xù)包括:本人身份證,醫(yī)??ǎ及l(fā)票,用藥清單,病歷本等其它材料 。合作醫(yī)療保險的報銷是按比例進行的,一般在20--85%左右浮動 。其報銷的比例和多少跟自己的檢查和用藥情況,醫(yī)療等級等因素有關(guān) 。舉個例子就比較清晰了,a類藥品可以享受全報,c類就需要全部自負費用,而b類報80%,自負20%的比例 。在醫(yī)院買藥的時候醫(yī)院會報消的1+1=1問問團—副團長—□.深呼吸.為您解答,希望對你有幫助 。如果你對我的回答感到滿意,請你選擇采納!^_^7,請教公司費用報銷流程 費用報銷流程:費用報銷人報銷申請(填制費用報銷單)------報銷人部門負責人(或上級主管)確認簽字------財務(wù)主管審核(單據(jù)、數(shù)據(jù)等方面要求)-------公司總經(jīng)理(或委托授權(quán)人)審批(側(cè)重真實、合理性等方面負全責)------出納復核并履行付款 。上述流程為公司各項費用報銷的既定程序,以后各項事務(wù)的報銷均需要遵照上述流程操作,否則財務(wù)部有關(guān)人員有權(quán)拒絕付款 。關(guān)于費用報銷的一些操作規(guī)定為了明確公司財務(wù)管理級次,提高公司工作效率,落實各部門和各級管理責任人的責、權(quán)利關(guān)系,現(xiàn)結(jié)合公司的實際制訂本財務(wù)文本 。一、費用報銷流程:費用報銷人報銷申請(填制費用報銷單)------報銷人部門負責人(或上級主管)確認簽字------財務(wù)主管審核(單據(jù)、數(shù)據(jù)等方面要求)-------公司總經(jīng)理(或委托授權(quán)人)審批(側(cè)重真實、合理性等方面負全責)------出納復核并履行付款 。上述流程為公司各項費用報銷的既定程序,以后各項事務(wù)的報銷均需要遵照上述流程操作,否則財務(wù)部有關(guān)人員有權(quán)拒絕付款 。二、費用單據(jù)要求:為了強化公司的財務(wù)紀律,規(guī)避財務(wù)風險,原則上公司一切事項報銷的單據(jù)均必須取得合法的憑證 。合法性的認定以國家財務(wù)、稅務(wù)等方面的規(guī)定為準,具體操作由財務(wù)部負責把控落實,以可操作性為前提 。公司員工任何不符合報銷規(guī)定的單據(jù)財務(wù)部門有權(quán)拒絕,各級確認、審核、審批人員也不應(yīng)予簽字 。各級簽字人在不能確定的情況下不能隨意簽字,三、單據(jù)整理要求:報銷人在報銷前必須事先整理好各類單據(jù),首先對單據(jù)的類別、時間、批次、項目等進行分類,然后按照一定的標準清晰準確的粘帖在報銷單據(jù)的后面,并在附件中寫明所附單據(jù)的張數(shù) 。單據(jù)數(shù)量比較煩雜的要寫出報銷明細清單附在后面 。單據(jù)分別不清晰,粘帖不規(guī)范的財務(wù)部門可要求對方改正,不改正的有權(quán)予以拒絕受理 。四、預(yù)借款的操作要求:公司員工因工作需要需要事前預(yù)借款的,必須填寫借款單或支票使用申請單,寫清借款原因、預(yù)計的金額和還款日期,財務(wù)人員嚴格控制現(xiàn)金的使用 。借款單要由部門負責人、副總或財務(wù)主管簽字后出納人員才能放款 。在預(yù)定還款日期到期后不能還款或報銷的從有關(guān)人員的工資中扣除 。五、報銷金額審批規(guī)定:公司為提高工作效率,規(guī)定如下:單筆報銷金額或單筆票據(jù)報銷金額在2000以下的,按照正常的流程由公司常務(wù)副總審批即可,金額超過2000以上的必須要由公司總經(jīng)理的審批 。財務(wù)人員操作付款時須掌握好審批金額權(quán)限,操作不規(guī)范的不得付款 。六、報銷或單據(jù)傳遞時效要求:財務(wù)人員根據(jù)財務(wù)作帳的及時性配比性要求掌握好各項報銷的時間,原則上各項單據(jù)或費用必須在發(fā)生結(jié)束后按照正常規(guī)定的流程操作 。原則上當月發(fā)生當月取得并當月報銷,業(yè)務(wù)人員有及時催收票據(jù)的義務(wù) 。七、費用報銷的其他規(guī)定:公司費用報銷必須真實合法,嚴禁使用白條或其他不合法的憑證,一些特殊情況需要使用替代憑證的,也必須由副總和財務(wù)主管的共同認可,同時做到財務(wù)操作的安全合法 。另外替代憑證要求做到時間合理、摘要明確、金額確定,不能真假混雜,給公司帶來財務(wù)風險 。公司各階層人員,在上述規(guī)范中操作失當,給公司帶來損失風險的,根據(jù)情節(jié)大小由總經(jīng)理辦公室負責責任追究,討論決定 。8,公司報帳都有那些程序和方法 借款和各項費用開支標準及審批程序 第一條 為進一步完善財務(wù)管理,嚴格執(zhí)行財務(wù)制度,依據(jù)公司的規(guī)范化管理實施大綱,特制定本標準及程序 。第二條 借款審批及標準 (一)出差人員借款,必須先到財務(wù)部領(lǐng)取“借款憑證”,填寫好該憑證后,先經(jīng)部門經(jīng)理同意,再由各線主管領(lǐng)導批準,最后經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審核后,方予借支,前次借支出差返回時間超過三天無故未報銷者,不得再借款 。(二)外單位、個人因私借款,填寫“借款憑證”后,一律報財務(wù)總監(jiān)審批,經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審核后,方予借支 。凡職工借用公款者,在原借款未還清前,不得再借 。(三)其他臨時借款,如業(yè)務(wù)費、周轉(zhuǎn)金等,審批程序同第一條第一款 。(四)試用人員借支旅差費或臨時借款,須由正式員工具擔保書或簽認擔保,方能辦理,若借款人未能償還借款,擔保人應(yīng)負有連帶責任 。(五)各項借款金額3000元以內(nèi)按上述程序辦理,超過3000元以上的需報請財務(wù)總監(jiān)審批 。(六)借款出差人員回公司后,三天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報帳,報帳后結(jié)欠部分金額或三天內(nèi)不辦理報銷手續(xù)的人員欠款,財務(wù)部門有權(quán)在當月工資中扣回 。第三條 出差開支標準及報銷審批 (一)住宿 公司部門副經(jīng)理以上人員,平均每天不能超過80元,主辦業(yè)務(wù)不能超過60元,業(yè)務(wù)員不能超過45元 。高層領(lǐng)導因工作需要住宿費超過80元標準后經(jīng)財務(wù)部總監(jiān)批準后可予報銷 。(二)出差補助 按出差起止時間每天補助30元 。(三)市內(nèi)短途交通費 控制在人均每天30元以內(nèi),憑票據(jù)報銷 。(四)其他雜費 如存包裹費、電話費、雜項費用控制在人均每天10元內(nèi),憑單據(jù)報銷 。(五)車船票 按出差規(guī)定的往返地點、里程,憑票據(jù)核準報銷 。(六)根據(jù)出差人員事先理好的報銷單據(jù),先由主管會計對單據(jù)全面審核,同時按出差天數(shù)填上住勤補貼,然后由部門經(jīng)理簽認報有關(guān)各線主管領(lǐng)導批準,財務(wù)經(jīng)理審核后,方能報銷 。(七)出差坐飛機,需由部門經(jīng)理批準,連續(xù)三個月虧損單位人員出差,一律不準乘坐飛機(特殊情況報上一級領(lǐng)導批準) 。第四條 業(yè)務(wù)招待費標準及審批 (一)總公司本部各業(yè)務(wù)部的業(yè)務(wù)招待費,控制在各部門完成的營業(yè)收入的 2.5‰之內(nèi),由部門經(jīng)理掌握,總公司本部的各行政職能部門,按總公司分配下達指標使用,由財務(wù)部經(jīng)理掌握,下屬公司根據(jù)完成的營業(yè)收入,控制在4‰內(nèi),由經(jīng)理掌握開支,超過一部分一律在年終利潤分配留成公益金中予以扣除 。(二)屬指標內(nèi)的業(yè)務(wù)招待費,報銷單據(jù)必須有稅務(wù)部門的正式發(fā)票,數(shù)字分明,先由經(jīng)手人簽名,注明用途,部門經(jīng)理加簽證實,再報財務(wù)經(jīng)理審核,然后由各線主管領(lǐng)導審批,方能付款報銷 。(三)超指標外的業(yè)務(wù)招待費,一般不予開支,如有特殊情況,須經(jīng)總經(jīng)理審核加簽,董事長批準,方能報銷 。第五條 福利費、醫(yī)藥費開支標準及審批 (一)在未實行醫(yī)療保險制度以前,職工本人醫(yī)藥費可按公費醫(yī)療待遇,憑區(qū)級以上醫(yī)院發(fā)票實報實銷;臨時工憑區(qū)級以上醫(yī)院發(fā)票報銷50% 。(二)公司職員已辦理獨生子女證的子(女)憑區(qū)以上醫(yī)院證明享受醫(yī)藥費待遇,沒有辦理獨生子女證的,只準一個孩子享受醫(yī)療費全報待遇,其余子女享受半費待遇 。職工無職業(yè)的父母憑以上醫(yī)院單據(jù)報銷一半醫(yī)藥費(家屬名單由人事部門核定) 。(三)職工子女學雜費,憑有效發(fā)票,經(jīng)人事部經(jīng)理簽認,財務(wù)部經(jīng)理審核,給予報銷 。(四)煤氣瓶購置費憑有效發(fā)票一次性報銷200元,夫妻雙方在本公司系統(tǒng)工作的,只能報一方 。(五)其他福利及醫(yī)藥費開支,50元以下由財務(wù)部經(jīng)理批準,50元-500元由總會計師批準,超過500元的開支一律報財務(wù)部總監(jiān)批準 。第六條 其他費用開支標準及審批 (一)屬生產(chǎn)經(jīng)營性的各項費用,2000元以內(nèi)的憑稅務(wù)部門的正式發(fā)票,先由經(jīng)辦人和部門經(jīng)理簽名后,報分管領(lǐng)導批準,然后送財務(wù)經(jīng)理審核報銷 。超過 2000元以上的須報財務(wù)總監(jiān)批準 。(二)屬非生產(chǎn)經(jīng)營性的各項費用,2000元以內(nèi)的按第六條第一款執(zhí)行,2000 元-5000元的,報財務(wù)總監(jiān)批準,超過5000元的報董事長批準 。第七條 補充說明 如經(jīng)費開支審批人出差在外,則應(yīng)由審批人簽署指定代理人,交財務(wù)部備案,指定代理人可在期間行使相應(yīng)的審批權(quán)力 。9,公司費用報銷 根據(jù)公司會計制度報銷,從費用中支出關(guān)于費用報銷的一些操作規(guī)定為了明確公司財務(wù)管理級次,提高公司工作效率,落實各部門和各級管理責任人的責、權(quán)利關(guān)系,現(xiàn)結(jié)合公司的實際制訂本財務(wù)文本 。一、費用報銷流程:費用報銷人報銷申請(填制費用報銷單)------報銷人部門負責人(或上級主管)確認簽字------財務(wù)主管審核(單據(jù)、數(shù)據(jù)等方面要求)-------公司總經(jīng)理(或委托授權(quán)人)審批(側(cè)重真實、合理性等方面負全責)------出納復核并履行付款 。上述流程為公司各項費用報銷的既定程序,以后各項事務(wù)的報銷均需要遵照上述流程操作,否則財務(wù)部有關(guān)人員有權(quán)拒絕付款 。二、費用單據(jù)要求:為了強化公司的財務(wù)紀律,規(guī)避財務(wù)風險,原則上公司一切事項報銷的單據(jù)均必須取得合法的憑證 。合法性的認定以國家財務(wù)、稅務(wù)等方面的規(guī)定為準,具體操作由財務(wù)部負責把控落實,以可操作性為前提 。公司員工任何不符合報銷規(guī)定的單據(jù)財務(wù)部門有權(quán)拒絕,各級確認、審核、審批人員也不應(yīng)予簽字 。各級簽字人在不能確定的情況下不能隨意簽字,三、單據(jù)整理要求:報銷人在報銷前必須事先整理好各類單據(jù),首先對單據(jù)的類別、時間、批次、項目等進行分類,然后按照一定的標準清晰準確的粘帖在報銷單據(jù)的后面,并在附件中寫明所附單據(jù)的張數(shù) 。單據(jù)數(shù)量比較煩雜的要寫出報銷明細清單附在后面 。單據(jù)分別不清晰,粘帖不規(guī)范的財務(wù)部門可要求對方改正,不改正的有權(quán)予以拒絕受理 。四、預(yù)借款的操作要求:公司員工因工作需要需要事前預(yù)借款的,必須填寫借款單或支票使用申請單,寫清借款原因、預(yù)計的金額和還款日期,財務(wù)人員嚴格控制現(xiàn)金的使用 。借款單要由部門負責人、副總或財務(wù)主管簽字后出納人員才能放款 。在預(yù)定還款日期到期后不能還款或報銷的從有關(guān)人員的工資中扣除 。五、報銷金額審批規(guī)定:公司為提高工作效率,規(guī)定如下:單筆報銷金額或單筆票據(jù)報銷金額在2000以下的,按照正常的流程由公司常務(wù)副總審批即可,金額超過2000以上的必須要由公司總經(jīng)理的審批 。財務(wù)人員操作付款時須掌握好審批金額權(quán)限,操作不規(guī)范的不得付款 。六、報銷或單據(jù)傳遞時效要求:財務(wù)人員根據(jù)財務(wù)作帳的及時性配比性要求掌握好各項報銷的時間,原則上各項單據(jù)或費用必須在發(fā)生結(jié)束后按照正常規(guī)定的流程操作 。原則上當月發(fā)生當月取得并當月報銷,業(yè)務(wù)人員有及時催收票據(jù)的義務(wù) 。七、費用報銷的其他規(guī)定:公司費用報銷必須真實合法,嚴禁使用白條或其他不合法的憑證,一些特殊情況需要使用替代憑證的,也必須由副總和財務(wù)主管的共同認可,同時做到財務(wù)操作的安全合法 。另外替代憑證要求做到時間合理、摘要明確、金額確定,不能真假混雜,給公司帶來財務(wù)風險 。公司各階層人員,在上述規(guī)范中操作失當,給公司帶來損失風險的,根據(jù)情節(jié)大小由總經(jīng)理辦公室負責責任追究,討論決定 。公司費用報銷的一般規(guī)定 :(一) 報銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù)(相關(guān)規(guī)定見發(fā)票管理制 度),且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名 。(二) 填寫報銷單應(yīng)注意:根據(jù)費用性質(zhì)填寫對應(yīng)單據(jù);嚴格按單據(jù)要求項目認真寫,注明附件張數(shù);金額大小寫須完全一致(不得涂改);簡述費用內(nèi)容或事由 。(三) 按規(guī)定的審批程序報批 。(三) 報銷5000元以上需提前一天通知財務(wù)部以便備款 。費用報銷的一般流程:報銷人整理報銷單據(jù)并填寫對應(yīng)費用報銷單→ 須辦理申請或出入庫手續(xù)的應(yīng)附批準后的申請單或出入庫單→部門經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部門復核→總經(jīng)理審批→到出納處報銷 。公司費用報銷管理制度:一、目的為加強對市場人員費用管理力度,確保市人員更好開展工作,有效節(jié)約用成本,特制訂本制度 。二、適用范圍本制度適用于市場部及其它相關(guān)部門 。三、出差管理1、員工因公出差,必須填寫《出差報告》和《員工外勤單》,經(jīng)部門經(jīng)理同意后,報市場總監(jiān)批準(可電話確認) 。2、員工出差結(jié)束三日內(nèi)必須完成《出差報告》的《出差總結(jié)》部分 。四、差旅費差旅費是指公司員工外出公干期間為完成預(yù)定任務(wù)所發(fā)生的必要的合理費用,具體包括:在途交通費、住宿費、市內(nèi)交通費、其他公務(wù)雜費等 。五、備用金管理1、根據(jù)工作需要,員工出差或業(yè)務(wù)活動可預(yù)先向公司借支備用金,借支額度根據(jù)實際城要確定,由總經(jīng)理簽批 。2、備用金借支后應(yīng)及時沖帳,備用金占用時間應(yīng)不超過15天,如遇特殊情況不能按時沖帳,可書面申請,經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后方可延期,但最長不可超一個月 。3、對于長期占用備用金的,財務(wù)部將從員工的個人收入中扣減,直到完成沖銷,在此之前不允許再借支備用金 。六、報銷管理1、駐外人員原則上每月報銷一次,各辦事處人員的報銷票據(jù)由各事業(yè)部總監(jiān)簽字后交由出納審核 。2、費用報銷單應(yīng)嚴格按公司要求妥善貼好,不符合標準,或填報單據(jù)不符、金額不符、重復報銷,一律退回業(yè)務(wù)人員 。10,需要 公司報銷制度及報銷流程 日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件、業(yè)務(wù)招待費、培訓費、資料費等 。在一個預(yù)算期間內(nèi),各項費用的累計支出原則上不得超出預(yù)算 。費用報銷的一般規(guī)定(一) 報銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù)(相關(guān)規(guī)定見發(fā)票管理制 度),且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名 。(二) 填寫報銷單應(yīng)注意:根據(jù)費用性質(zhì)填寫對應(yīng)單據(jù);嚴格按單據(jù)要求項目認真寫,注明附件張數(shù);金額大小寫須完全一致(不得涂改);簡述費用內(nèi)容或事由 。(三) 按規(guī)定的審批程序報批 。(三) 報銷5000元以上需提前一天通知財務(wù)部以便備款 。費用報銷的一般流程:報銷人整理報銷單據(jù)并填寫對應(yīng)費用報銷單→ 須辦理申請或出入庫手續(xù)的應(yīng)附批準后的申請單或出入庫單→部門經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部門復核→總經(jīng)理審批→到出納處報銷 。擴展資料報銷單據(jù)的整理 。報帳會計應(yīng)統(tǒng)一使用會計核算中心提供的報銷單據(jù)和匯總憑證,所附原始憑證根據(jù)經(jīng)費來源按用途進行詳細的分類,粘貼要平整,按票據(jù)的大小,從左到右依次粘貼;匯總憑證上應(yīng)準確填寫匯總金額(如報銷金額與發(fā)票金額不符時,須在匯總憑證上填列實報金額)及所附原始憑證張數(shù) 。在辦理結(jié)報過程中,應(yīng)提出有關(guān)支付申請占用何預(yù)算指標,使用何會計科目 。在報銷各類支出費用中須注意:報銷會議費,須附會議通知、會議預(yù)算表及會議報到名冊;報銷接待費,須附接待標準和審批表; 報銷大額裝修費,須附相關(guān)審批文件;購買??匚锲芬匆?guī)定程序先報批后統(tǒng)一采購,屬于政府采購范圍的,須按政府采購程序辦理 。參考資料來源:百度百科-經(jīng)費報銷去百度文庫,查看完整內(nèi)容>內(nèi)容來自用戶:教育幼兒教師公司費用報銷制度及報銷流程第一部分總則第一條為了加強公司內(nèi)部管理,規(guī)范公司財務(wù)報銷行為,倡導一切以業(yè)務(wù)為重的指導思想,合理控制費用支出,特制定本制度 。第二條本制度根據(jù)相關(guān)的財經(jīng)制度及公司的實際情況,將財務(wù)報銷分為日常辦公費用、工薪福利及相關(guān)費用、稅費支出、工程相關(guān)支出及專項支出等,以下分別說明報銷相關(guān)的借款流程及各項支出具體的財務(wù)報銷制度和報銷流程 。第三條本制度適用公司全體員工 。第二部分借支管理規(guī)定及借支流程第四條借款管理規(guī)定(一)出差借款:出差人員憑審批后的《出差申請表》按批準額度辦理借款,出差返回5個工作日內(nèi)辦理報銷還款手續(xù) 。(二)其他臨時借款,如業(yè)務(wù)費、周轉(zhuǎn)金等,借款人員應(yīng)及時報帳,除周轉(zhuǎn)金外其他借款原則上不允許跨月借支 。(三)各項借款金額超過5000元應(yīng)提前一天通知財務(wù)部備款 。(四)借款銷賬規(guī)定:(1)借款銷帳時應(yīng)以借款申請單為依據(jù),據(jù)實報銷,超出申請單范圍使用的,須經(jīng)主管領(lǐng)導批準,否則財務(wù)人員有權(quán)拒絕銷帳;(2)借領(lǐng)支票者原則上應(yīng)在5個工作日內(nèi)辦理銷帳手續(xù) 。(五)借款未還者原則上不得再次借款,逾期未還借支者轉(zhuǎn)為個人借款從工資中扣回 。第一條借款流程(一)借款人按規(guī)定填寫《借款單》,注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致,不得涂改)、支票或現(xiàn)金 。4財務(wù)報銷制度及報銷流程第一部分 總則第一條 為了加強公司內(nèi)部管理,規(guī)范公司財務(wù)報銷行為,倡導一切以業(yè)務(wù)為重的指導思想,合理控制費用支出,特制定本制度 。第二條 本制度根據(jù)相關(guān)的財經(jīng)制度及公司的實際情況,將財務(wù)報銷分為日常辦公費用、工薪福利及相關(guān)費用、稅費支出、工程相關(guān)支出及專項支出等,以下分別說明報銷相關(guān)的借款流程及各項支出具體的財務(wù)報銷制度和報銷流程 。第三條 本制度適用公司全體員工 。第二部分 借支管理規(guī)定及借支流程第四條 借款管理規(guī)定(一) 出差借款:出差人員憑審批后的《出差申請表》按批準額度辦理借款,出差返回5個工作日內(nèi)辦理報銷還款手續(xù) 。(二) 其他臨時借款,如業(yè)務(wù)費、周轉(zhuǎn)金等,借款人員應(yīng)及時報帳,除周轉(zhuǎn)金外其他借款原則上不允許跨月借支 。(三) 各項借款金額超過5000元應(yīng)提前一天通知財務(wù)部備款 。(四) 借款銷賬規(guī)定:(1) 借款銷帳時應(yīng)以借款申請單為依據(jù),據(jù)實報銷,超出申請單范圍使用的,須經(jīng)主管領(lǐng)導批準,否則財務(wù)人員有權(quán)拒絕銷帳;(2)借領(lǐng)支票者原則上應(yīng)在5個工作日內(nèi)辦理銷帳手續(xù) 。(五) 借款未還者原則上不得再次借款,逾期未還借支者轉(zhuǎn)為個人借款從工資中扣回 。第一條 借款流程(一) 借款人按規(guī)定填寫《借款單》,注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致,不得涂改)、支票或現(xiàn)金 。(二) 審批流程:主管部門經(jīng)理審核簽字→財務(wù)經(jīng)理復核→總經(jīng)理審批 。(三) 財務(wù)付款:借款憑審批后的借款單到財務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù) 。第三部分 日常費用報銷制度及流程第二條 日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件、業(yè)務(wù)招待費、培訓費、資料費等 。在一個預(yù)算期間內(nèi),各項費用的累計支出原則上不得超出預(yù)算 。第三條 費用報銷的一般規(guī)定(一) 報銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù)(相關(guān)規(guī)定見發(fā)票管理制 度),且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名 。(二) 填寫報銷單應(yīng)注意:根據(jù)費用性質(zhì)填寫對應(yīng)單據(jù);嚴格按單據(jù)要求項目認真寫,注明附件張數(shù);金額大小寫須完全一致(不得涂改);簡述費用內(nèi)容或事由 。(三) 按規(guī)定的審批程序報批 。(三) 報銷5000元以上需提前一天通知財務(wù)部以便備款 。第四條 費用報銷的一般流程:報銷人整理報銷單據(jù)并填寫對應(yīng)費用報銷單→ 須辦理申請或出入庫手續(xù)的應(yīng)附批準后的申請單或出入庫單→部門經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部門復核→總經(jīng)理審批→到出納處報銷 。第五條 差旅費報銷制度及流程 。(一) 費用標準:職 務(wù)交通工具住宿標準伙食標準外埠市內(nèi)交通費用一般員工火車硬臥120元/天30元/天30元/天部門負責人火車硬臥150元/天40元/天40元/天總經(jīng)理助理飛機200元/天50元/天50元/天總經(jīng)理及以上飛機實報實銷實報實銷實報實銷(二)費用標準的補充說明:1. 住宿費報銷時必須提供住宿發(fā)票,實際發(fā)生額未達到住宿標準金額,不予補償;超出住宿標準部分由員工自行承擔 。2. 實際出差天數(shù)的計算以所乘交通工具出發(fā)時間到返京時間為準,12:00以后出發(fā)(或12:00以前到達)以半天計,12:00以前出發(fā)(或12:00以后到達)以一天計 。3. 伙食標準、交通費用標準實行包干制,依據(jù)實際出差天數(shù)結(jié)算,原則上采用額度內(nèi)據(jù)實報銷形式,特殊情況無相關(guān)票據(jù)時可按標準領(lǐng)取補貼 。4. 宴請客戶需由總經(jīng)理批準后方可報銷招待費,同時按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣減出差人當天的伙食補貼 。5. 出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關(guān)費用 。(三) 報銷流程1. 出差申請:擬出差人員首先填寫《出差申請表》,詳細注明出差地點、目的、行程安排、交通工具及預(yù)計差旅費用項目等,出差申請單由總經(jīng)理批準 。2. 借支差旅費:出差人員將審批過的《出差申請表》交財務(wù)部,按借款管理規(guī)定辦理借款手續(xù),出納按規(guī)定支付所借款項 。3. 購票: 出差人員持審批過的出差申請復印件,到行政部訂票(原則上機票一律用支票支付,特殊情況不能用支票的,需事先書面說明情況,經(jīng)審批人簽字后報財務(wù)備案) 。4. 返回報銷:出差人員應(yīng)在回公司后五個工作日內(nèi)辦理報銷事宜,根據(jù)差旅費用標準填寫《差旅費報銷單》,部門經(jīng)理審核簽字,財務(wù)部審核簽字,總經(jīng)理審批;原則上前款未清者不予辦理新的借支 。第六條 電話費報銷制度及流程(一) 費用標準1. 移動通訊費:為了兼顧效率與公平的原則,員工的手機費用的報銷采用與崗位相關(guān)制,即依據(jù)不同崗位,根據(jù)員工工作性質(zhì)和職位不同設(shè)定不同的報銷標準,具體標準見行政部相關(guān)管理制度規(guī)定 。2.固定電話費:公司為員工提供工作必須的固定電話,并由公司統(tǒng)一支付話費 。不鼓勵員工在上班期間打私人電話 。(二)報銷流程1、 公司人力資源部每月初(10日前)將本月員工手機費執(zhí)行標準(含特批執(zhí)行標準)交財務(wù)部 。2、 財務(wù)部通知員工于每月中旬(20日前)按話費標準將發(fā)票交財務(wù)部集中辦理報銷手續(xù) 。3、 財務(wù)部指定專人按日常費用的審批程序集中辦理員工手機費報批手續(xù) 。4、 員工到財務(wù)部出納處簽字領(lǐng)款(每月25日前) 。5、 固定電話費由行政部指定專人按日常費用審批程序及報銷流程辦理報銷手續(xù),若遇電話費異常變動情況應(yīng)到電信局查明原因,特殊情況報總經(jīng)理批示處理辦法 。第十一條 交通費報銷制度及流程(一) 費用標準:(1)員工因公需要用車可根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定申請公司派車,在沒有車的情況下經(jīng)行政部車輛管理人員同意后可以乘坐出租車;(2)市內(nèi)因公公交車費應(yīng)保存相應(yīng)車票報銷 。(二) 報銷流程1. 員工整理交通車票(含因公公交車票),在車票背面簽經(jīng)辦人名字,并由行政部派車人員簽字確認,按規(guī)定填好《交通費報銷單》 。2. 審批:按日常費用審批程序?qū)徟?。3. 員工持審批后的報銷單到財務(wù)處辦理報銷手續(xù) 。第十二條 辦公費、低值易耗品等報銷制度及流程(一)管理規(guī)定:為了合理控制費用支出,此類費用由公司行政部統(tǒng)一管理,集中購置,并指定專人負責 。(二)報銷流程1.購置申請: 公司行政部每季度根據(jù)需求及庫存情況按預(yù)算管理辦法編制購置預(yù)算,實際購置時填寫購置申請單按資產(chǎn)管理辦法規(guī)定報批 。2.報銷程序:報銷人先填寫費用報銷單(附出入庫單),按日常費用審批程序報批 。審批后的報銷單及原始單據(jù)(包括結(jié)賬小票)交財務(wù)部,按日常費用報銷流程付款或沖抵借支 。3.費用歸集:財務(wù)部按月根據(jù)行政部提供的各部門領(lǐng)用金額統(tǒng)計表,歸集核算各部門相關(guān)費用 。庫存用品作為公共費用,待實際領(lǐng)用時分攤 。第十三條 招待費、培訓費、資料費及其他報銷制度及流程(一)費用標準1. 招待費:為了規(guī)范招待費的支出,大額招待費應(yīng)事前征得總經(jīng)理的同意 。2. 培訓費:為了便于公司根據(jù)需要統(tǒng)籌安排,此費用由公司人力資源部門統(tǒng)一管理,各部門培訓需求應(yīng)及時報送人力資源 。人力資源根據(jù)實際需要編制培訓計劃報總經(jīng)理審批 。3. 資料費:在保證滿足需要的前提下,盡量節(jié)約成本,注意資源共享 。各部門在購買資料前必須先填寫《資料申請表》,在報銷前必須到行政部資料管理人員處進行登記(資料管理人員在資料發(fā)票背面簽字) 。4.其他費用:根據(jù)實際需要據(jù)實支付 。( 二)報銷流程:1. 招待費由經(jīng)辦人按日常費用報銷一般規(guī)定及一般流程辦理報銷手續(xù) 。2.培訓費由人力資源部人員根據(jù)審批程序及報銷程序辦理報銷手續(xù) 。3.資料費在報銷前需辦理資料登記手續(xù),按審批程序?qū)徟蟮膱箐N單及申請表到財務(wù)處辦理報銷手續(xù) 。4.其他費用報銷參照日常費用報銷制度及流程辦理 。第四部分 工薪福利及相關(guān)費用支出制度及流程第十四條 工薪福利等支出包括工資、臨時工資、社會保險及各項福利等,此類費用按照資金支出制度相關(guān)規(guī)定執(zhí)行 。第十五條 工薪福利支付流程(一) 工資支付流程:(1)每月20日由人力資源部將本月經(jīng)公司總經(jīng)理審批后的工資支付標準(含人員變動、額度變動、扣款、社會保險及住房公積金等信息)轉(zhuǎn)交財務(wù)部;(2)總經(jīng)理提供職工月度獎金分配表;(3)財務(wù)部根據(jù)獎金表及支付標準編制標準格式的工資表;(4)按工薪審批程序?qū)徟?;?)每月25日由財務(wù)部通過銀行代發(fā)形式支付工資;(6)每月末之前員工到財務(wù)部領(lǐng)工資條并與工資卡內(nèi)資金進行核實 。(二)臨時工資支付流程同工資支付流程 。(三)社會保險及住房公積金支付流程:(1)由人力資源部將由公司總經(jīng)理審批后的支付標準交財務(wù)部進行相關(guān)的財務(wù)處理;(2)住房公積金由人力資源部按工薪審批程序申請轉(zhuǎn)帳支票支付;社會保險金由財務(wù)部協(xié)助人力資源辦理銀行托收手續(xù),財務(wù)部收到銀行托收單據(jù)應(yīng)交人力資源部專人簽字確認,若有差異應(yīng)查明原因并按實際情況進行調(diào)整 。(四)其他福利費支出由公司人力資源部按審批后的支付標準填寫報銷單→經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認→財務(wù)經(jīng)理進行財務(wù)復核→報總經(jīng)理審批,審批后的報銷單及支付標準交財務(wù)部辦理報銷手續(xù) 。第五部分 專項支出財務(wù)報銷制度及流程第十六條 專項支出主要包括軟件及固定資產(chǎn)購置、咨詢顧問費用、廣告宣傳活動費及其他專項費用等 。第十七條 軟件及固定資產(chǎn)購置報銷財務(wù)制度及流程 。(一) 填寫購置申請:按公司《資產(chǎn)管理制度》相關(guān)規(guī)定填寫《資產(chǎn)購置申請單》并報批 。(二) 報銷標準:相關(guān)的合同協(xié)議及批準生效的購置申請 。(三) 結(jié)賬報銷:(1)資產(chǎn)驗收(軟件應(yīng)安裝調(diào)試)無誤后,經(jīng)辦人憑發(fā)票等資料辦理出入庫手續(xù),按規(guī)定填寫報銷單(經(jīng)辦人在發(fā)票背面簽字并附出入庫單);(2)按資金支出規(guī)定審批程序?qū)徟?;?)財務(wù)部根據(jù)審批后的報銷單以支票形式付款;(4)若需提前借款,應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù),并在5個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù) 。第十八條 其他專項支出報銷制度及流程(一) 費用范圍:其他專項支出包括其他所有專門立項的費用(含咨詢顧問、廣告及宣傳活動費、公司員工活動費用、辦公室裝修及其他專項費用)支出 。(二) 費用標準:此類費用一般金額較大,由主管部門經(jīng)理根據(jù)實際需要向總經(jīng)理提交請示報告(含項目可行性分析、費用預(yù)算及相關(guān)收益預(yù)測表等),經(jīng)總經(jīng)理簽署審核意見后報董事長及其授權(quán)人審批 。(三) 財務(wù)報銷流程1.審批后的報告文件到財務(wù)部備案,以便財務(wù)備款 。2.簽訂合同:由直接負責部門與合作方簽訂正式合作合同,(合同簽訂前由公司法律顧問的審核,合同應(yīng)注明付款方式等) 。3.付款流程:(1)由經(jīng)辦人整理發(fā)票等資料并填寫費用報銷單(填寫規(guī)范參照日常費用報銷一般規(guī)定);(2)按審批程序?qū)徟褐鞴懿块T經(jīng)理審核簽字→ 財務(wù)復核 →總經(jīng)理審批;(3)財務(wù)部根據(jù)審批后的報銷單金額付款;(4)若需提前借款,應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù),并在5個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù) 。第六部分 報銷時間的具體規(guī)定第十九條 為了協(xié)調(diào)公司對內(nèi)、對外的業(yè)務(wù)工作安排,方便員工費用報銷,財務(wù)部將報銷時間具體安排如下:1.財務(wù)報銷:公司財務(wù)部每周四為財務(wù)報銷日 。若當月的最后一個報銷日在該月的28日以后,為了便于財務(wù)部集中時間月末結(jié)賬,該報銷日停止財務(wù)報銷 。2.借支及其他業(yè)務(wù)的不受以上的時間限制,可隨時辦理 。第七部分 附則第二十條 本制度解釋權(quán)歸公司財務(wù)部 。第二十一條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會議討論通過并由董事長或其授權(quán)人簽字后生效

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