【當月紅沖了發(fā)票怎么填納稅申報表】

公司在給客戶開發(fā)票的過程中,有時會出現(xiàn)紅字發(fā)票,那么我們應該如何填寫申報表呢 ,
方法/步驟1首先我們需要統(tǒng)計出當月開票金額,自己用EXECL做一份發(fā)票匯總也可以在開票系統(tǒng)里進行統(tǒng)計,例如我們當月開了正數(shù)發(fā)票不含稅金額為288,693.71 , 稅額為49,077.91 , 同時我們也開具紅字發(fā)票 , 不含稅金額為-11,794.87,稅額-2,005.13 , 這時我們就可以算成我們當月實際開票不含稅金額為276,898.84,稅額為47,072.78
2在申報的時候我們只要將我們本月實際開票的金額填入增值稅納稅申報表附列資料(一)相應的位置即可 。
3然后要在增值稅納稅申報表的相應位置也填入我們本月實際開票的金額,這樣就可以了 。
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