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進(jìn)項(xiàng)發(fā)票留抵怎么做分錄

【進(jìn)項(xiàng)發(fā)票留抵怎么做分錄】留底的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不需要單獨(dú)做分錄,只需要在申報(bào)表上面體現(xiàn)就好了 。一般來(lái)說(shuō)月末做如下分錄:
1、月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目 。
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 。
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 。
2、月份終了,將當(dāng)月多交的增值稅額自“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目 。
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 。
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 。
3、月份終了,將當(dāng)月預(yù)繳的增值稅額自“應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目 。
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 。
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅 。

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