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青島國(guó)稅網(wǎng)上辦稅綜合業(yè)務(wù)平臺(tái),在青島怎樣辦理網(wǎng)上報(bào)稅

本文目錄一覽

  • 1,在青島怎樣辦理網(wǎng)上報(bào)稅
  • 2,青島市國(guó)稅局的網(wǎng)上辦稅廳怎么進(jìn)
  • 3,登錄網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)問題
  • 4,青島國(guó)稅網(wǎng)上申報(bào)流程
  • 5,如何在網(wǎng)上報(bào)稅
  • 6,拜托 我怎么在網(wǎng)上填那個(gè)申報(bào)啊 前幾天剛拿的稅務(wù)局的卡 怎么辦啊
  • 7,網(wǎng)上申報(bào)納稅怎么做
  • 8,公司怎樣網(wǎng)上向稅務(wù)局交稅程序
  • 9,網(wǎng)上申報(bào)納稅網(wǎng)上認(rèn)證網(wǎng)上繳稅的流程詳細(xì)具體一點(diǎn)
1,在青島怎樣辦理網(wǎng)上報(bào)稅你公司 是不是有外貿(mào)業(yè)務(wù)去稅務(wù)局辦個(gè)卡 他給個(gè)地方回公司下載程序后就可以在公司電腦抄稅報(bào)稅了不管什么規(guī)定 也得按照政府的要求去辦理啊聽那些稅官的吧 只能這樣了?。∪ザ悇?wù)局買報(bào)稅軟件,回單位電腦安裝客戶端
青島國(guó)稅網(wǎng)上辦稅綜合業(yè)務(wù)平臺(tái),在青島怎樣辦理網(wǎng)上報(bào)稅


2,青島市國(guó)稅局的網(wǎng)上辦稅廳怎么進(jìn)山東地區(qū)登入中稅云服務(wù)平臺(tái)即可進(jìn)行網(wǎng)上辦稅的
3,登錄網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)問題博鵬老師答復(fù):①如果錯(cuò)誤提示為用戶不存在,專管員應(yīng)確認(rèn)是否已對(duì)此用戶進(jìn)行網(wǎng)上報(bào)稅認(rèn)定 。未認(rèn)定應(yīng)先認(rèn)定;②如果錯(cuò)誤提示為用戶名錯(cuò)誤,用戶名是7位稅務(wù)代碼,若有字母應(yīng)該大寫;③如果錯(cuò)誤提示為密碼錯(cuò)誤,初始密碼與用戶名相同;④如果已經(jīng)修改只能對(duì)其恢復(fù)初始密碼,密碼初始化操作需由納稅人主管稅務(wù)機(jī)關(guān)負(fù)責(zé),具體負(fù)責(zé)人姓名及聯(lián)系電話詳見附表 。【青島國(guó)稅網(wǎng)上辦稅綜合業(yè)務(wù)平臺(tái),在青島怎樣辦理網(wǎng)上報(bào)稅】
4,青島國(guó)稅網(wǎng)上申報(bào)流程青島市國(guó)家稅務(wù)局辦稅指南項(xiàng)目名稱: 小規(guī)模(非定期定額戶)納稅人企業(yè)納稅申報(bào)業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介:增值稅小規(guī)模納稅人企業(yè)納稅申報(bào)是指增值稅小規(guī)模納稅人企業(yè)依照稅收法律法規(guī)規(guī)定或主管稅務(wù)機(jī)關(guān)依法確定的申報(bào)期限,向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理增值稅納稅申報(bào)的業(yè)務(wù) 。--------------------------------------------------------------------------------納稅人提供資料:(一)《增值稅小規(guī)模納稅人納稅申報(bào)表》(二)《機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票領(lǐng)用存月報(bào)表》,以及已開具的統(tǒng)一發(fā)票存根聯(lián)(機(jī)動(dòng)車經(jīng)銷企業(yè)報(bào)送)(三)《機(jī)動(dòng)車輛銷售統(tǒng)一發(fā)票清單》及其電子信息(由機(jī)動(dòng)車經(jīng)銷企業(yè)報(bào)送)(四)《機(jī)動(dòng)車輛經(jīng)銷企業(yè)銷售明細(xì)表》及其電子信息(由機(jī)動(dòng)車經(jīng)銷企業(yè)報(bào)送)(五)有稅控收款機(jī)的納稅人報(bào)送稅控收款機(jī)IC卡--------------------------------------------------------------------------------工作步驟:(一)上門申報(bào)的小規(guī)模增值稅納稅人企業(yè),在規(guī)定的申報(bào)期限內(nèi),持內(nèi)容填寫準(zhǔn)確完整、印章齊全的納稅申報(bào)資料,到稅務(wù)機(jī)關(guān)辦稅服務(wù)廳綜合管理崗辦理納稅申報(bào),綜合管理崗工作人員將申報(bào)信息采集錄入系統(tǒng),審核無(wú)誤后蓋章,確認(rèn)申報(bào)完成 。(二)實(shí)行客戶端網(wǎng)上申報(bào)的小規(guī)模增值稅納稅人企業(yè),在規(guī)定的申報(bào)期限內(nèi),通過遠(yuǎn)程計(jì)算機(jī)將電子申報(bào)數(shù)據(jù)傳輸?shù)蕉悇?wù)機(jī)關(guān),由稅務(wù)機(jī)關(guān)通過申報(bào)控制軟件對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行接收,自動(dòng)校驗(yàn)審核后返回納稅人相關(guān)申報(bào)正確與否信息,納稅人區(qū)別不同信息,按照相關(guān)提示進(jìn)行修改調(diào)整和重新申報(bào),直至申報(bào)成功 。(三)實(shí)行代理申報(bào)的小規(guī)模增值稅納稅人企業(yè),在規(guī)定的期限內(nèi)通過具有代理申報(bào)資格的社會(huì)中介稅務(wù)代理機(jī)構(gòu)申報(bào) 。(四)小規(guī)模增值稅納稅人企業(yè)還可以在規(guī)定的申報(bào)期內(nèi),選擇網(wǎng)頁(yè)方式網(wǎng)上申報(bào)及電話申報(bào) 。(見具體相關(guān)操作指南) 。其他提示與告知事項(xiàng):(一)若遇到申報(bào)期最后天是法定休假日,申報(bào)期可以順延一天;如果在申報(bào)期限內(nèi)有連續(xù)3個(gè)以上法定休假日的,按休假日實(shí)際天數(shù)順延.若有臨時(shí)變化,稅務(wù)部門會(huì)以公告形式提前告知;(二)實(shí)行網(wǎng)上申報(bào)或電話申報(bào)的納稅人,如果有應(yīng)納稅款,應(yīng)注意與扣款銀行確認(rèn)銀行扣款是否成功;(三)納稅人未按照規(guī)定的期限辦理納稅申報(bào)和報(bào)送納稅資料的,由稅務(wù)機(jī)關(guān)責(zé)令限期改正,可以處二千元以下的罰款,情節(jié)嚴(yán)重的,可以處二千元以上一萬(wàn)元以下的罰款 。--------------------------------------------------------------------------------納稅人辦理時(shí)限:小規(guī)模增值稅納稅人企業(yè)以一個(gè)季度為一期納稅,自期滿之日起十五日內(nèi)申報(bào)納稅;--------------------------------------------------------------------------------稅務(wù)機(jī)關(guān)完成時(shí)限:--------------------------------------------------------------------------------操作范例:--------------------------------------------------------------------------------咨詢、投訴方式:咨詢、投訴、舉報(bào)電話:12366 青島國(guó)稅局互聯(lián)網(wǎng)站5,如何在網(wǎng)上報(bào)稅要網(wǎng)上報(bào)稅,需要到國(guó)稅簽一個(gè)扣款合同,就是銀行直接繳納稅款,兩份,銀行一份,國(guó)稅一份. 申報(bào)的話: 1. 2.網(wǎng)頁(yè)中間部分是大連市國(guó)家稅務(wù)局辦稅大廳,找到"網(wǎng)上申報(bào)",點(diǎn)擊進(jìn)入 3.填上稅號(hào),密碼,校驗(yàn)友,然后登錄(初始密碼好像是6個(gè)8) 4.點(diǎn)擊"網(wǎng)上申報(bào)" 5.可能這時(shí)候我們的頁(yè)面有所不同,我的是增值稅,外資季度所得稅2004,外資年度所得稅2004,財(cái)務(wù)報(bào)表,扣款,申報(bào)查詢.就是在這個(gè)頁(yè)面中進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)申報(bào). 進(jìn)國(guó)稅局主頁(yè),輸入你的稅號(hào)和密碼,點(diǎn)擊登陸,進(jìn)入后點(diǎn)擊網(wǎng)上申報(bào),點(diǎn)擊增值稅一般納稅人,接著填報(bào)表就OK了,順序附表4、附表3、附表2、附表1、增值稅納稅申報(bào)表、損益表、資產(chǎn)負(fù)債表、檢查無(wú)誤后點(diǎn)擊全申報(bào)!每季度不要忘記填所得稅的報(bào)表!6,拜托 我怎么在網(wǎng)上填那個(gè)申報(bào)啊 前幾天剛拿的稅務(wù)局的卡 怎么辦啊有卡的應(yīng)改是國(guó)稅,是季報(bào)的,網(wǎng)報(bào)是地稅,每月都要申報(bào) 。你點(diǎn)開稅務(wù)局的網(wǎng)頁(yè),然后填你的計(jì)算機(jī)代碼和密碼,進(jìn)入后,分有稅申報(bào)和無(wú)稅申報(bào) 。然后保存 。季報(bào)是把卡插入后先讀卡,然后在文件下面的選項(xiàng)里找你需要報(bào)的報(bào)表 。然后填好數(shù),檢查——》保存 。然后寫卡 。拿著卡去國(guó)稅局現(xiàn)場(chǎng)去報(bào)稅 。不太清楚你說的什么意思哦,稅務(wù)局的卡嗎???是抄報(bào)稅的金稅卡吧?如果在網(wǎng)上申報(bào),需要跟稅務(wù)局和負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)申報(bào)的公司簽協(xié)議,好象是金稅公司,由負(fù)責(zé)申報(bào)的公司幫你開通網(wǎng)絡(luò)申報(bào)業(yè)務(wù),然后自己在公司里登陸稅務(wù)局的網(wǎng)絡(luò)申報(bào)平臺(tái)就可以進(jìn)行相關(guān)申報(bào)了.至少我們這里沒有什么卡什么的如果你拿的是金稅卡,那就是在開票系統(tǒng)里做抄報(bào)稅和購(gòu)買發(fā)票用的,跟網(wǎng)絡(luò)申報(bào)沒有什么關(guān)系,它所起的作用就是月底你開票完成以后,先在公司里把當(dāng)月的資料傳到卡上,然后在你申報(bào)完畢以后把卡和當(dāng)月的書面申報(bào)資料帶到辦稅大廳,讓稅務(wù)局讀下希望回答你滿意,并采納下7,網(wǎng)上申報(bào)納稅怎么做首先,企業(yè)要到稅務(wù)局去申請(qǐng)開通網(wǎng)上申報(bào)業(yè)務(wù),通過后會(huì)拿到賬號(hào)和密碼,賬號(hào)密碼是申請(qǐng)過程中自己設(shè)定的 。其次,申報(bào)時(shí),要登錄當(dāng)?shù)囟悇?wù)局的網(wǎng)站,找到申報(bào)大廳,用賬號(hào)和密碼登錄最后,登錄后,頁(yè)面一般都會(huì)顯示企業(yè)當(dāng)前尚未申報(bào)的項(xiàng)目,進(jìn)去自行申報(bào)就可以了 。其實(shí),各個(gè)市級(jí)稅務(wù)局網(wǎng)站都會(huì)有網(wǎng)上申報(bào)說明的,自己下載看看就知道了 。http://wenku.baidu.com/view/27b97e6ab84ae45c3b358cb1.htmlhttp://wenku.baidu.com/view/26d3afd626fff705cc170afd.htmlhttp://wenku.baidu.com/view/a4a5650aba1aa8114431d972.html1,一般納稅人如果零申報(bào),先把要發(fā)送的報(bào)表需要填寫的項(xiàng)目填好,比如上月繳納的稅額 。如果沒有數(shù)據(jù),就直接把報(bào)表保存一下,發(fā)送就行了 。發(fā)送成功后,在查詢中提示報(bào)稅成功 。2,小規(guī)模納稅人如果零申報(bào),在國(guó)稅中,如果你的電腦上裝有申報(bào)系統(tǒng)軟件或通過國(guó)稅網(wǎng)上辦稅廳零申報(bào),只要有了相關(guān)軟件或控件,知道稅務(wù)登記證號(hào)、企業(yè)編碼和密碼就行了 。把相關(guān)零申報(bào)的報(bào)表打開后保存,再發(fā)送數(shù)據(jù)就行了 。會(huì)計(jì)報(bào)表如果沒變化,就按上期的數(shù)據(jù)照抄-保存-發(fā)送就行了 。地稅的申報(bào)也差不多,進(jìn)入地稅的網(wǎng)站申報(bào)就行 。3,資產(chǎn)負(fù)債表按總帳余額填,損益表按發(fā)生的收入,費(fèi)用填,象你問的這種情況,凈利潤(rùn)一般都是負(fù)數(shù) 。期初數(shù)填0,期末數(shù)根據(jù)你帳上的余額填列 。如果是國(guó)稅的話,在湖南長(zhǎng)沙只要購(gòu)買艾博克公司的軟件,這個(gè)公司就會(huì)幫你開通 。你只要通過這個(gè)公司的軟件直接發(fā)送報(bào)表到稅務(wù)局就可以了 。如果是地稅就要辦一個(gè)三方協(xié)議,把稅務(wù)、銀行、公司三方的信息錄好,到稅務(wù)局申請(qǐng)開通網(wǎng)上申報(bào)業(yè)務(wù),開通后可以拿到帳號(hào)和密碼 。就可以在地稅局網(wǎng)站上的申報(bào)大廳,直接申報(bào)就可以了 。首先,企業(yè)要到稅務(wù)局去申請(qǐng)開通網(wǎng)上申報(bào)業(yè)務(wù),通過后會(huì)拿到賬號(hào)和密碼,賬號(hào)密碼是申請(qǐng)過程中自己設(shè)定的 。其次,申報(bào)時(shí),要登錄當(dāng)?shù)囟悇?wù)局的網(wǎng)站,找到申報(bào)大廳,用賬號(hào)和密碼登錄最后,登錄后,頁(yè)面一般都會(huì)顯示企業(yè)當(dāng)前尚未申報(bào)的項(xiàng)目,進(jìn)去自行申報(bào)就可以了 。8,公司怎樣網(wǎng)上向稅務(wù)局交稅程序公司網(wǎng)上報(bào)稅,原則上應(yīng)該是在每月15日以前 。1、每月1日后,就可以在防偽稅控系統(tǒng)中抄稅了 。抄稅時(shí),先把IC卡插入讀卡器中,進(jìn)入防偽稅控系統(tǒng),在抄稅處理模塊中,先把稅抄了,這時(shí)只要下一步,下一步就行了,很簡(jiǎn)單,抄完稅后,在發(fā)票資料里將這月所開具的發(fā)票包括匯總表和明細(xì)全部打印出來,記住別忘了打印普通發(fā)票的 。(因?yàn)橛械钠髽I(yè)沒有用普通發(fā)票,所以總忘了打印 。)然后將所打印的表,在表頭全部蓋上章 。這個(gè)過程為抄稅 。2、在所有的賬全部結(jié)完的情況下,在網(wǎng)上申報(bào)軟件中進(jìn)行網(wǎng)上申報(bào) 。網(wǎng)上申報(bào)軟件中,先進(jìn)行發(fā)票的采集,也就是采集發(fā)票的領(lǐng)用存,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,銷項(xiàng)發(fā)票,運(yùn)費(fèi)發(fā)票,普通發(fā)票,有廢舊物資的也得在這里采集 。采集完畢,就生成報(bào)表 。生成報(bào)表后,依次將表一、表二、主表、發(fā)票領(lǐng)用存表進(jìn)行保存,這時(shí)可以查看主表中的數(shù)據(jù)與賬是否相符,財(cái)務(wù)報(bào)表也在此填寫 。填寫完后,點(diǎn)填寫報(bào)表檢查一下有沒有漏填的,如果全部填完后,就點(diǎn)發(fā)送報(bào)表 。報(bào)表發(fā)送完后,一定要去反饋查詢處查詢,看看你的申報(bào)是否處理成功 。如果成功了 。那你就等待網(wǎng)上劃款 。一般網(wǎng)上劃款在征期內(nèi)每天的下午三點(diǎn)后開始 。3、確定稅款從銀行劃走后,持有IC卡和當(dāng)時(shí)打印的報(bào)表,去稅務(wù)局報(bào)稅 。這個(gè)過程為報(bào)稅 。當(dāng)工作人員把IC卡退給你時(shí),一切就都OK了 。一般納稅人網(wǎng)上申報(bào)納稅操作指南一、業(yè)務(wù)概述1、凡已辦理國(guó)稅稅務(wù)登記證的增值稅一般納稅人均可申請(qǐng)使用網(wǎng)上辦稅業(yè)務(wù),在網(wǎng)上進(jìn)行納稅申報(bào)和繳納稅款、增值稅專用發(fā)票網(wǎng)上認(rèn)證、資料查詢、網(wǎng)上咨詢等事項(xiàng),節(jié)省納稅人上門申報(bào)納稅來往時(shí)間 。2、實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上辦稅的條件是納稅人要有一臺(tái)可以上互聯(lián)網(wǎng)的電腦,計(jì)算機(jī)配置要求奔騰2,400MHz以上CPU,128M以上內(nèi)存,windows98第二版、windows2000、windows xp或更新的操作系統(tǒng) 。3、網(wǎng)上辦稅業(yè)務(wù)的申請(qǐng)按以下步驟進(jìn)行:(1)在指定的商業(yè)銀行(信用社)開立一般存款賬戶為繳稅賬號(hào) 。并與該銀行簽訂委托銀行繳納稅款協(xié)議書 。(我局指定工商銀行、農(nóng)村信用合作社為電子繳稅入庫(kù)銀行,協(xié)議書可在臺(tái)山國(guó)稅網(wǎng)站自行下載或辦稅服務(wù)廳領(lǐng)?。?)登陸當(dāng)?shù)厥袊?guó)家稅務(wù)局的網(wǎng)站 。點(diǎn)擊“網(wǎng)上辦稅”進(jìn)入網(wǎng)上辦稅大廳,點(diǎn)擊“注冊(cè)”按鈕進(jìn)入注冊(cè)界面,根據(jù)提示填寫相關(guān)注冊(cè)資料,其中用戶密碼由用戶自行設(shè)定,點(diǎn)擊“提交”后打印《網(wǎng)上辦稅申請(qǐng)表》;(3)攜帶《網(wǎng)上辦稅申請(qǐng)表》、稅務(wù)登記證副本、委托銀行繳納稅款協(xié)議書及U盤到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)的辦稅服務(wù)廳辦理開通手續(xù),即可進(jìn)行網(wǎng)上辦稅 。二、網(wǎng)上申報(bào)納稅須知1、網(wǎng)上申報(bào)的內(nèi)容包括各稅種的納稅申報(bào)表及其附表,以及國(guó)稅機(jī)關(guān)要求納稅人報(bào)送的其他資料 。2、使用網(wǎng)上申報(bào)納稅方式的納稅人應(yīng)指定一個(gè)已加入電子繳稅入庫(kù)系統(tǒng)的商業(yè)銀行(信用社)開立的賬號(hào)為繳稅賬號(hào),繳稅賬號(hào)一經(jīng)確定,原則上不得變更 。如確需變更的,納稅人應(yīng)當(dāng)在辦理有關(guān)涉稅事項(xiàng)的5個(gè)工作日前,向主管國(guó)稅機(jī)關(guān)申請(qǐng)變更 。納稅人在進(jìn)行網(wǎng)上申報(bào)納稅前,必須保證納稅賬戶余額大于應(yīng)納稅額 。3、納稅人采用網(wǎng)上申報(bào)納稅后,若要變更申報(bào)納稅方式的,應(yīng)在變更當(dāng)期的申報(bào)納稅期限前以書面形式報(bào)告主管國(guó)稅機(jī)關(guān)辦理變更 。4、實(shí)行網(wǎng)上申報(bào)納稅的納稅人,應(yīng)在稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定的申報(bào)和納稅期限內(nèi)辦理納稅申報(bào)事宜 。網(wǎng)上申報(bào)以稅務(wù)機(jī)關(guān)服務(wù)器收到申報(bào)數(shù)據(jù)的日期為實(shí)際申報(bào)日期 。5、納稅人使用網(wǎng)上申報(bào)納稅,所申報(bào)數(shù)據(jù)經(jīng)“口令”或“私鑰”加密后,傳送至國(guó)稅機(jī)關(guān)計(jì)算機(jī),經(jīng)過配對(duì)“公鑰”對(duì)所傳數(shù)據(jù)進(jìn)行解密,并經(jīng)接收核驗(yàn)程序驗(yàn)證無(wú)誤并接收后,國(guó)稅機(jī)關(guān)和納稅人共同予以承認(rèn) 。如申報(bào)數(shù)據(jù)有誤或比對(duì)不符則不予接收,納稅人應(yīng)按照提示重新在網(wǎng)上或到辦稅廳辦理申報(bào)事項(xiàng) 。6、納稅人未按期申報(bào)或因納稅賬號(hào)有問題造成無(wú)法按時(shí)劃轉(zhuǎn)稅款、納稅人報(bào)送的納稅申報(bào)資料錯(cuò)誤而未被國(guó)稅機(jī)關(guān)接收、或通過計(jì)算機(jī)核驗(yàn)被國(guó)稅機(jī)關(guān)接收但與納稅人實(shí)際情況不符的,納稅人應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任 。7、使用網(wǎng)上報(bào)稅的納稅人申報(bào)扣繳稅款成功后,需要完稅憑證的可憑稅務(wù)登記證副本向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)的辦稅服務(wù)廳索取 。8、因計(jì)算機(jī)、通訊線路故障等原因不能通過網(wǎng)上申報(bào)納稅的或逾期申報(bào)的納稅人應(yīng)到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦稅服務(wù)廳辦理申報(bào)納稅 。9、申報(bào)延期申報(bào)、延期繳納稅款事項(xiàng)必須按有關(guān)規(guī)定到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理 。10、增值稅一般納稅人已通過網(wǎng)上辦稅系統(tǒng)完成增值稅申報(bào)的紙質(zhì)申報(bào)資料,必須在完成申報(bào)的次月10日前報(bào)送給主管稅務(wù)機(jī)關(guān) 。先辦銀行稅務(wù)網(wǎng)上劃款協(xié)議,然后考密鑰 。就可以網(wǎng)上報(bào)稅交稅了 。9,網(wǎng)上申報(bào)納稅網(wǎng)上認(rèn)證網(wǎng)上繳稅的流程詳細(xì)具體一點(diǎn)月末結(jié)帳后,開始網(wǎng)上電子申報(bào),然后去稅務(wù)局交手工財(cái)務(wù)報(bào)表即可 。不清楚的話可以咨詢專管員 。一. 增值稅專用發(fā)票的領(lǐng)購(gòu),-------企業(yè)發(fā)生銷售業(yè)務(wù)-------在稅控系統(tǒng)中開具增值稅專用發(fā)票(銷項(xiàng))或開具普通發(fā)票.【windows防偽稅控一機(jī)多票開票子系統(tǒng)】的操作每月初2號(hào)前進(jìn)行抄稅----在開票系統(tǒng)中打印相關(guān)發(fā)票清單報(bào)表----進(jìn)行報(bào)稅 )1) 平時(shí)開具增值稅銷項(xiàng)發(fā)票包括有以下幾類ü 正數(shù)發(fā)票ü 負(fù)數(shù)發(fā)票ü 帶有發(fā)票清單的發(fā)票ü 帶有銷售折扣的發(fā)票 .2) 領(lǐng)購(gòu)發(fā)票讀入開票系統(tǒng)3) 當(dāng)月發(fā)票的作廢.4) 數(shù)據(jù)的備份 等二. 本月如購(gòu)進(jìn)原材料,取得增值稅發(fā)票.(進(jìn)項(xiàng)) ,將進(jìn)項(xiàng)發(fā)票錄入【增值稅納稅申報(bào)系統(tǒng)】---【發(fā)票管理】中每月20號(hào)至月末前一天進(jìn)行增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的網(wǎng)上認(rèn)證工作.具體流程:增值稅發(fā)票(進(jìn)項(xiàng))在【增值稅納稅申報(bào)系統(tǒng)】中的錄入----導(dǎo)出-----網(wǎng)上認(rèn)證-----下載認(rèn)證結(jié)果----導(dǎo)入納稅申報(bào)系統(tǒng)-----有錯(cuò)的查詢修改----再導(dǎo)出----網(wǎng)上認(rèn)證----認(rèn)證通知書下載----認(rèn)證結(jié)果查詢---直至認(rèn)證全部OK p8+H三. 增值稅專用發(fā)票的核銷(注:增值稅專用發(fā)票使用時(shí)間為二個(gè)月),到期沒有用完,要去稅局核銷.核銷要帶以下資料去:一、普通發(fā)票繳銷需提供以下資料:1、已領(lǐng)購(gòu)的發(fā)票,包括未使用的空白發(fā)票_2、《普通發(fā)票核銷明細(xì)表》3、發(fā)票統(tǒng)一領(lǐng)購(gòu)簿二、專用發(fā)票核銷需提供以下資料:1、已領(lǐng)購(gòu)的發(fā)票,包括未使用的空白發(fā)票2、發(fā)票統(tǒng)一領(lǐng)購(gòu)簿3、稅控IC卡四. 月初,一般2號(hào)之前進(jìn)行抄稅----報(bào)稅---提供相關(guān)資料給稅局 2}H提供的資料如下: "1、抄有申報(bào)所屬月份銷項(xiàng)發(fā)票信息的IC卡;2、使用小容量IC卡的企業(yè)提供增值稅專用發(fā)票銷項(xiàng)數(shù)據(jù)軟盤兩張(使用大容量IC卡的企業(yè)不須報(bào)送);3、防偽稅控開票系統(tǒng)生成的【銷項(xiàng)發(fā)票明細(xì)表】(具體來說,Windows版開票子系統(tǒng)生成的是增值稅專用發(fā)票匯總表和明細(xì)表,DOS版開票子系統(tǒng)生成的是存根聯(lián)明細(xì)表,若由于客觀原因(例如系統(tǒng)故障或者被盜等)不能夠從開票系統(tǒng)生成,可由企業(yè)根據(jù)實(shí)際開票情況、參照格式如實(shí)填報(bào)),開票日期從數(shù)據(jù)所屬當(dāng)月的一號(hào)至月終;4、《電腦版增值稅專用發(fā)票領(lǐng)用存月報(bào)表》(以下簡(jiǎn)稱《領(lǐng)用存月報(bào)表》); c5、發(fā)票購(gòu)領(lǐng)簿;6、抄報(bào)稅所屬期月份開具的最后一張發(fā)票原件或復(fù)印件(以下稱發(fā)票A)、抄報(bào)稅所屬期的下月開具的第一張發(fā)票原件或復(fù)印件(以下稱發(fā)票B),若企業(yè)還沒有開具發(fā)票,則取第一張空白發(fā)票原件或復(fù)印件;7、對(duì)于作廢的專用發(fā)票,要將全部聯(lián)次一同提供;8、由于故障維修導(dǎo)致發(fā)票數(shù)據(jù)丟失的,需提供維修服務(wù)單位出具的《防偽稅控專用設(shè)備故障診斷意見書》,并攜帶發(fā)生數(shù)據(jù)丟失的發(fā)票原件;9、若有空白核銷的發(fā)票(切角作廢),企業(yè)還應(yīng)帶空白發(fā)票的原件; FtP10、若企業(yè)有主、分開票機(jī)的,每臺(tái)開票機(jī)都需要提供上述資料(每臺(tái)開票機(jī)的資料只是反映本機(jī)的開票數(shù)據(jù)情況,要在資料上注明主、分機(jī)號(hào)) <注:相關(guān)表格請(qǐng)到就近稅務(wù)機(jī)關(guān)的辦稅服務(wù)廳索取 。所有復(fù)印件需加蓋公章,并寫明“此復(fù)印件與原件相符”字樣 。復(fù)印件資料統(tǒng)一使用A4紙規(guī)格 。-五. 抄完稅后就要準(zhǔn)備進(jìn)行網(wǎng)上納稅申報(bào) J將【防偽稅控一機(jī)多票開票子系統(tǒng)】中增值稅發(fā)票銷項(xiàng)數(shù)據(jù)的導(dǎo)出---導(dǎo)入【增值稅納稅申報(bào)系統(tǒng)】中具體流程如下:登陸一機(jī)多票開票子系統(tǒng),點(diǎn)擊“發(fā)票查詢”按鈕,如下圖: #C:BX92、選擇當(dāng)前需要導(dǎo)入發(fā)票的對(duì)應(yīng)月份,假如當(dāng)前需要導(dǎo)入12月份的發(fā)票數(shù)據(jù),則選擇“本年12月份”,按下“確定”按鈕,3、按下“確定”按鈕后出現(xiàn)當(dāng)前月份對(duì)應(yīng)發(fā)票的記錄查詢窗口: 請(qǐng)用戶注意,上圖“發(fā)票查詢窗口”中對(duì)應(yīng)發(fā)票字段的排列順序是系統(tǒng)安裝時(shí)的缺省排列,企業(yè)電子申報(bào)管理系統(tǒng)默認(rèn)是以以上的字段排列規(guī)則進(jìn)行發(fā)票數(shù)據(jù)的讀取 。4.登陸企業(yè)電子申報(bào)管理系統(tǒng),通過“銷項(xiàng)發(fā)票管理中”中的“從界面讀發(fā)票數(shù)據(jù)(一機(jī)多票)”菜單讀取發(fā)票數(shù)據(jù) 。5、點(diǎn)擊“讀發(fā)票查詢界面”,系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)入對(duì)發(fā)票數(shù)據(jù)的讀取操作,并自動(dòng)切換到發(fā)票查詢界面 1:用戶這時(shí)可以看到發(fā)票查詢界面中發(fā)票數(shù)據(jù)在進(jìn)行連續(xù)的跳閃和刷新,請(qǐng)用戶務(wù)必注意,數(shù)據(jù)讀取過程中請(qǐng)不要操作鍵盤和鼠標(biāo),否則可能會(huì)影響到發(fā)票數(shù)據(jù)的正常讀取 。數(shù)據(jù)讀取完畢,系統(tǒng)自動(dòng)切換操作窗口 。6、這時(shí)點(diǎn)擊“保存”按鈕,系統(tǒng)自動(dòng)對(duì)當(dāng)前讀取的發(fā)票記錄進(jìn)行校驗(yàn)和保存處理 。請(qǐng)用戶注意,如果在發(fā)票記錄讀取后出現(xiàn)“發(fā)票稅目不正確”的提示,請(qǐng)用戶在“系統(tǒng)稅目初始化”中進(jìn)行發(fā)票稅目的修改和更新后再執(zhí)行“讀發(fā)票查詢界面”的操作 。7、主要注意事項(xiàng): :1) 執(zhí)行發(fā)票讀入時(shí)”發(fā)票查詢窗口”不能處于“最小化狀態(tài)” 。否則系統(tǒng)會(huì)提示“讀取不到任何發(fā)票數(shù)據(jù)”2) 為了保證發(fā)票數(shù)據(jù)采集的正確性,系統(tǒng)執(zhí)行讀取“發(fā)票查詢界面”數(shù)據(jù)過程中請(qǐng)用戶不要操作鍵盤和鼠標(biāo) 。3) 如果用戶在發(fā)票讀取過程中出現(xiàn)如“ 應(yīng)該設(shè)置購(gòu)方名稱欄目顯示”的錯(cuò)誤提示,原因可能是“發(fā)票查詢界面”中發(fā)票字段的顯示排列缺少對(duì)應(yīng)的必讀字段,用戶必須修改并保證發(fā)票查詢界面中至少有下面9個(gè)字段的內(nèi)容(與排列順沒有關(guān)系) 。注意,用戶設(shè)置好對(duì)應(yīng)的字段內(nèi)容后記得按下“格式”按鈕,保存當(dāng)前設(shè)置 。4) 9個(gè)必讀的字段內(nèi)容分別是:發(fā)票種類、類別代碼、發(fā)票號(hào)碼、購(gòu)方稅號(hào)、開票日期、合計(jì)金額、稅率、合計(jì)稅額、作廢標(biāo)志5) 必讀字段的設(shè)置操作:首先在發(fā)票查詢窗口點(diǎn)擊左上角的黃色小按鈕(紅色小圓圈),圖示如下:點(diǎn)擊后出現(xiàn)如下的對(duì)話框,用戶這時(shí)可以通過“項(xiàng)目選擇”框的內(nèi)容對(duì)必讀字段進(jìn)行選擇 。通過“項(xiàng)目選擇”框中的 “ ” 和 “ ”對(duì)字段進(jìn)行汰選 。確保“結(jié)果項(xiàng)目”中顯示的字段內(nèi)容至少有如下9項(xiàng)必讀字段:發(fā)票種類、類別代碼、發(fā)票號(hào)碼、購(gòu)方稅號(hào)、開票日期、合計(jì)金額、稅率、合計(jì)稅額、作廢標(biāo)志 。圖示如下:設(shè)置好字段的顯示內(nèi)容后請(qǐng)點(diǎn)擊菜單欄目上的“格式”按鈕,保存當(dāng)前設(shè)置 。如下圖 v;六. 將開票系統(tǒng)中的銷項(xiàng)導(dǎo)入開票系后,就可以在【增值稅納稅申報(bào)系統(tǒng)】中做納稅申報(bào)表及相關(guān)的幾個(gè)附表和資產(chǎn)負(fù)債表及利潤(rùn)表----生成申報(bào)文件存入U(xiǎn)盤---在國(guó)稅局網(wǎng)站上傳申報(bào)文件,進(jìn)行網(wǎng)上納稅申報(bào)-----跟蹤納稅申報(bào)結(jié)果------網(wǎng)上申報(bào)成功后于月初10號(hào)前打印申報(bào)報(bào)表----到國(guó)稅局提交紙質(zhì)申報(bào)資料.1.進(jìn)入國(guó)家稅務(wù)總局-網(wǎng)上辦稅服務(wù)廳 2.點(diǎn)擊印花稅申報(bào) 3.填寫納稅人信息 4.填寫納稅所屬期限信息 5.填寫印花稅納稅申報(bào)表(可以參考納稅申報(bào)表上方的填表說明) 6.檢查有無(wú)錯(cuò)誤,假如填寫數(shù)據(jù)有誤,可以點(diǎn)擊返回,返回修改,如果填寫無(wú)誤,點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕,完成提交 。7.提交后系統(tǒng)顯示成功回執(zhí),可以點(diǎn)擊打印按鈕,打印回執(zhí) 。搜一下:網(wǎng)上申報(bào)納稅,網(wǎng)上認(rèn)證,網(wǎng)上繳稅的流程,詳細(xì)具體一點(diǎn)

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