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增值稅申報(bào)表填錯(cuò)不影響稅額 增值稅申報(bào)表填錯(cuò)怎么辦

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增值稅納稅申報(bào)表是增值稅一般納稅人在納稅申報(bào)時(shí) , 必須同時(shí)附列《發(fā)票領(lǐng)用存月報(bào)表》、《增值稅(專(zhuān)用/普通)發(fā)票使用明細(xì)表》、《增值稅(專(zhuān)用發(fā)票/收購(gòu)憑證/運(yùn)輸發(fā)票)抵扣明細(xì)表》

先打電話到申報(bào)大廳要求作廢
然后再重新填一張表二和申報(bào)表過(guò)去修改一下,免得大廳里給你錄入進(jìn)去并開(kāi)了稅票,這樣的話就只能在下一個(gè)月再麻煩了 。像這樣的問(wèn)題打電話給國(guó)稅大廳就可以得到解決辦法
【增值稅申報(bào)表填錯(cuò)不影響稅額 增值稅申報(bào)表填錯(cuò)怎么辦】最后的申報(bào)交納數(shù)一定要和報(bào)表中增值稅應(yīng)交明細(xì)表的應(yīng)交稅額相符才行

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